RU EN DE
Версия для слабовидящих
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

541 Кб
скачать

95 от 28.01.2020

 

 

 

 

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Батаминское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от «28» января 2020 года № 95 с. Батама

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94

«Об утверждении бюджета Батаминского

муниципального образования на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный администрацией Батаминского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Батаминского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Батаминском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Батаминского муниципального образования от 21 апреля 2016 года № 143, Дума Батаминского муниципального образования

РЕШИЛА:

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Батаминского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 173 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 521 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 921 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 11 600 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 357 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета в сумме 1 184 тыс. рублей, или 25,5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Батаминскогомуниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Батаминскогомуниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 1 346 тыс. рублей;

Профицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 162 тыс. рублей.»;

1.2. Абзац 1 пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Батаминского муниципального образования:

на 2020 год в сумме 2 546 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 633 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1743 тыс. рублей.»;

1.3. Абзац 1 пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Установить предельный объем муниципального долга Батаминского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2020 год в сумме 2 326 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 331 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 393 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

  1. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник».
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Батаминского

муниципального образования Ю.В. Белик

Председатель Думы Батаминского

муниципального образования Ю.В. Белик

Приложение 1

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 28 января 2020 года № 95)

Прогнозируемые доходы бюджета Батаминского муниципального

образования на 2020 год

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

4 651 700,00

 

000 1 01 00000 00 0000 000

848 700,00

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

848 700,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

819 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

29 300,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

1 647 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

1 647 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110

746 400,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110

746 400,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110

5 600,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110

5 600,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110

1 014 900,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110

1 014 900,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110

-119 900,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110

-119 900,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

800 000,00

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

200 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110

200 000,00

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

600 000,00

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

320 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110

320 000,00

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

280 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110

280 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

6 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

6 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120

6 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

1 350 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

1 350 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

1 350 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000 1 13 01995 10 0000 130

1 350 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

12 521 465,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000 2 02 00000 00 0000 000

12 521 465,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 150

11 599 765,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

11 599 765,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 10 0000 150

11 599 765,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 0 00 00000 00 0000 000

11 599 765,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000 2 02 20000 00 0000 150

760 400,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

760 400,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 29999 10 0000 150

760 400,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

000 0 00 00000 00 0000 000

760 400,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 30000 00 0000 150

161 300,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

35 700,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150

35 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

000 0 00 00000 00 0000 000

35 000,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000 0 00 00000 00 0000 000

700,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150

125 600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0 00 00000 00 0000 000

125 600,00

ИТОГО ДОХОДОВ

 

17 173 165,00

Приложение 5

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 28 января 2020 года № 95)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

2 923 630,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 974 595,29

Резервные фонды

01

11

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

425 035,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

125 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

2 579 618,64

Общеэкономические вопросы

04

01

35 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2 544 618,64

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

5 603 354,43

Коммунальное хозяйство

05

02

239 254,43

Благоустройство

05

03

834 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 530 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

6 584 306,24

Культура

08

01

6 584 306,24

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

70 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

70 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

50 000,00

Физическая культура

11

01

50 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

1 179,24

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

1 179,24

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

419 391,00

Всего:

           

18 357 080,23

                 

Приложение 7

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 28 января 2020 года № 95)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

414 979,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

414 979,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

47.0.01.00000

000

00 00

40 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.01.89998

000

00 00

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.01.89998

200

00 00

40 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.01.89998

200

01 00

40 000,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.01.89998

200

01 13

40 000,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

47.0.02.00000

000

00 00

374 979,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.02.89998

000

00 00

374 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.02.89998

200

00 00

374 979,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.02.89998

200

01 00

374 979,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.02.89998

200

01 13

374 979,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

50 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

48.0.01.00000

000

00 00

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.01.89998

000

00 00

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.01.89998

200

00 00

20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.01.89998

200

11 00

20 000,00

Физическая культура

48.0.01.89998

200

11 01

20 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

48.0.02.00000

000

00 00

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.02.89998

000

00 00

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.02.89998

200

00 00

20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.02.89998

200

11 00

20 000,00

Физическая культура

48.0.02.89998

200

11 01

20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

48.0.03.00000

000

00 00

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.03.89998

000

00 00

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.03.89998

200

00 00

10 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.03.89998

200

11 00

10 000,00

Физическая культура

48.0.03.89998

200

11 01

10 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

100 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

100 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

49.0.01.00000

000

00 00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

49.0.01.89998

000

00 00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

49.0.01.89998

200

00 00

100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49.0.01.89998

200

05 00

100 000,00

Благоустройство

49.0.01.89998

200

05 03

100 000,00

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

17 792 101,23

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 656 195,29

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

521 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

521 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

521 000,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

1 973 895,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 767 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 767 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 767 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 767 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

206 895,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

16 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

16 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

187 695,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

187 695,29

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

187 695,29

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

2 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

2 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 400,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

35 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

99.1.05.73110

000

00 00

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.05.73110

100

00 00

35 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

100

04 00

35 000,00

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

100

04 01

35 000,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99.1.05.73150

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.1.06.51180

000

00 00

125 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

121 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

121 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

4 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

4 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

11 353 660,67

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

10 490 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

10 490 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80004

100

05 00

4 455 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80004

100

05 05

4 455 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

6 035 000,00

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

6 035 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

743 660,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80005

100

00 00

9 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

100

05 00

9 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

100

05 05

9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

731 560,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

200

05 00

303 254,43

Коммунальное хозяйство

99.2.00.80005

200

05 02

239 254,43

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

200

05 05

64 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

428 306,24

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

428 306,24

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

2 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

800

05 00

1 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

800

05 05

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

1 000,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.2.00.S2370

000

00 00

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.S2370

200

00 00

120 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.S2370

200

08 00

120 000,00

Культура

99.2.00.S2370

200

08 01

120 000,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

3 782 245,27

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

419 391,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

419 391,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

419 391,00

Резервные фонды местных администраций

99.3.00.80010

000

00 00

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

2 544 618,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

2 544 618,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

2 544 618,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

2 544 618,64

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

53 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

53 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

53 000,00

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

53 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

70 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

70 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

70 000,00

Обслуживание муниципального долга

99.3.00.80018

000

00 00

1 179,24

Обслуживание государственного (муниципального) долга

99.3.00.80018

700

00 00

1 179,24

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

99.3.00.80018

700

13 00

1 179,24

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

99.3.00.80018

700

13 01

1 179,24

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

99.3.00.80023

000

00 00

17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80023

200

00 00

17 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80023

200

05 00

17 000,00

Благоустройство

99.3.00.80023

200

05 03

17 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

10 056,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80024

200

01 00

10 056,39

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80024

200

01 13

10 056,39

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.3.00.S2370

000

00 00

664 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

664 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

664 000,00

Благоустройство

99.3.00.S2370

200

05 03

664 000,00

Всего:

     

18 357 080,23

Приложение 9

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 28 января 2020 года № 95)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Батаминского МО

951

00 00

00.0.00.00000

000

18 357 080,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

01 00

00.0.00.00000

000

2 923 630,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

951

01 02

00.0.00.00000

000

521 000,00

Непрограммные расходы

951

01 02

99.0.00.00000

000

521 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.00.00000

000

521 000,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.01.00000

000

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 02

99.1.01.80001

000

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 02

99.1.01.80001

100

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951

01 04

00.0.00.00000

000

1 974 595,29

Непрограммные расходы

951

01 04

99.0.00.00000

000

1 974 595,29

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 04

99.1.00.00000

000

1 974 595,29

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)

951

01 04

99.1.04.00000

000

1 973 895,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80001

000

1 767 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80001

100

1 767 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80002

000

206 895,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80002

100

16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.04.80002

200

187 695,29

Иные бюджетные ассигнования

951

01 04

99.1.04.80002

800

2 400,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

951

01 04

99.1.05.73150

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Резервные фонды

951

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

Непрограммные расходы

951

01 11

99.0.00.00000

000

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

Резервные фонды местных администраций

951

01 11

99.3.00.80010

000

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

951

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

951

01 13

00.0.00.00000

000

425 035,39

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

951

01 13

47.0.00.00000

000

414 979,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

951

01 13

47.0.01.00000

000

40 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.01.89998

000

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.01.89998

200

40 000,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

951

01 13

47.0.02.00000

000

374 979,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.02.89998

000

374 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.02.89998

200

374 979,00

Непрограммные расходы

951

01 13

99.0.00.00000

000

10 056,39

Прочие непрограммные расходы

951

01 13

99.3.00.00000

000

10 056,39

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

951

01 13

99.3.00.80024

000

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

99.3.00.80024

200

10 056,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

951

02 00

00.0.00.00000

000

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

951

02 03

00.0.00.00000

000

125 600,00

Непрограммные расходы

951

02 03

99.0.00.00000

000

125 600,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

02 03

99.1.00.00000

000

125 600,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

951

02 03

99.1.06.00000

000

125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

951

02 03

99.1.06.51180

000

125 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

02 03

99.1.06.51180

100

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

02 03

99.1.06.51180

200

4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

951

04 00

00.0.00.00000

000

2 579 618,64

Общеэкономические вопросы

951

04 01

00.0.00.00000

000

35 000,00

Непрограммные расходы

951

04 01

99.0.00.00000

000

35 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

04 01

99.1.00.00000

000

35 000,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

04 01

99.1.05.00000

000

35 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

951

04 01

99.1.05.73110

000

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

04 01

99.1.05.73110

100

35 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

951

04 09

00.0.00.00000

000

2 544 618,64

Непрограммные расходы

951

04 09

99.0.00.00000

000

2 544 618,64

Прочие непрограммные расходы

951

04 09

99.3.00.00000

000

2 544 618,64

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

951

04 09

99.3.00.80011

000

2 544 618,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

04 09

99.3.00.80011

200

2 544 618,64

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

951

05 00

00.0.00.00000

000

5 603 354,43

Коммунальное хозяйство

951

05 02

00.0.00.00000

000

239 254,43

Непрограммные расходы

951

05 02

99.0.00.00000

000

239 254,43

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

05 02

99.2.00.00000

000

239 254,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

05 02

99.2.00.80005

000

239 254,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 02

99.2.00.80005

200

239 254,43

Благоустройство

951

05 03

00.0.00.00000

000

834 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы

951

05 03

49.0.00.00000

000

100 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

951

05 03

49.0.01.00000

000

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

05 03

49.0.01.89998

000

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

49.0.01.89998

200

100 000,00

Непрограммные расходы

951

05 03

99.0.00.00000

000

734 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

05 03

99.3.00.00000

000

734 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 03

99.3.00.80012

000

53 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.80012

200

53 000,00

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

951

05 03

99.3.00.80023

000

17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.80023

200

17 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

05 03

99.3.00.S2370

000

664 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.S2370

200

664 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 05

00.0.00.00000

000

4 530 100,00

Непрограммные расходы

951

05 05

99.0.00.00000

000

4 530 100,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

05 05

99.2.00.00000

000

4 530 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80004

000

4 455 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

05 05

99.2.00.80004

100

4 455 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80005

000

75 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

05 05

99.2.00.80005

100

9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 05

99.2.00.80005

200

64 000,00

Иные бюджетные ассигнования

951

05 05

99.2.00.80005

800

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

951

08 00

00.0.00.00000

000

6 584 306,24

Культура

951

08 01

00.0.00.00000

000

6 584 306,24

Непрограммные расходы

951

08 01

99.0.00.00000

000

6 584 306,24

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

08 01

99.2.00.00000

000

6 584 306,24

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80004

000

6 035 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

08 01

99.2.00.80004

100

6 035 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80005

000

429 306,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.80005

200

428 306,24

Иные бюджетные ассигнования

951

08 01

99.2.00.80005

800

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

08 01

99.2.00.S2370

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.S2370

200

120 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

10 00

00.0.00.00000

000

70 000,00

Пенсионное обеспечение

951

10 01

00.0.00.00000

000

70 000,00

Непрограммные расходы

951

10 01

99.0.00.00000

000

70 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

10 01

99.3.00.00000

000

70 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

951

10 01

99.3.00.80013

000

70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

10 01

99.3.00.80013

300

70 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

951

11 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

Физическая культура

951

11 01

00.0.00.00000

000

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы

951

11 01

48.0.00.00000

000

50 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

951

11 01

48.0.01.00000

000

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.01.89998

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.01.89998

200

20 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

951

11 01

48.0.02.00000

000

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.02.89998

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.02.89998

200

20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

951

11 01

48.0.03.00000

000

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.03.89998

000

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.03.89998

200

10 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

951

13 00

00.0.00.00000

000

1 179,24

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

951

13 01

00.0.00.00000

000

1 179,24

Непрограммные расходы

951

13 01

99.0.00.00000

000

1 179,24

Прочие непрограммные расходы

951

13 01

99.3.00.00000

000

1 179,24

Обслуживание муниципального долга

951

13 01

99.3.00.80018

000

1 179,24

Обслуживание государственного (муниципального) долга

951

13 01

99.3.00.80018

700

1 179,24

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

951

14 00

00.0.00.00000

000

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

951

14 03

00.0.00.00000

000

419 391,00

Непрограммные расходы

951

14 03

99.0.00.00000

000

419 391,00

Прочие непрограммные расходы

951

14 03

99.3.00.00000

000

419 391,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

951

14 03

99.3.00.80009

000

419 391,00

Межбюджетные трансферты

951

14 03

99.3.00.80009

500

419 391,00

Итого:

       

18 357 080,23

Приложение 13

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 28 января 2020 года № 95)

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

Наименование

Код

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 000000 000

1183915,23

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

951 01 03 00 00 00 0000 000

-161932,37

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 000

-161932,37

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 800

-161932,37

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 810

-161932,37

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

1345847,60

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-17 173 165,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-17 173 165,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-17 173 165,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-17 173 165,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

18519012,60

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

18519012,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

18519012,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

18519012,60

рублей

Дата создания: 03-02-2020
Дата последнего изменения: 10-02-2020
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: